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2018注會《審計》預習考點:內部控制的含義和要素

來源:東奧會計在線責編:JLJ2017-12-29 16:26:48
報考科目數(shù)量

3科

學習時長

日均>3h

  2018年新年將至,在假期的放松之余,考生們一定不要忘記了注會考試的備考。東奧小編將和大家一起在新的一年里繼續(xù)堅守在注會備考的戰(zhàn)線上!相信通過大家每一天的堅持學習,便會在2018年的考試中獲得理想的成績!

  【所屬章節(jié)】注冊會計師審計 第七章 風險評估 第四節(jié) 了解被審計單位的內部控制

  【知識點】內部控制的含義和要素

  【難易程度】☆☆☆☆

  【重要程度】☆☆☆☆

內部控制的含義和要素

注會審計1 

  1、設計和實施內部控制的責任主體為:治理層、管理層和其他人員;并且組織中的每一位成員都應對內部控制負有責任。

  2、內部控制的目標

  (1)財務報告的可靠性:與管理層對財務報告編制責任的履行有著密切的關系;

  (2)經(jīng)營效率效果:使得被審計單位能夠經(jīng)濟有效的使用企業(yè)資源,并且以最優(yōu)的方式實現(xiàn)企業(yè)的目標;

  (3)對法律法規(guī)的遵循:依法從事經(jīng)營活動。

  3、內部控制5要素(重點)

注會審計2 

  不經(jīng)意間2017年已經(jīng)進入了尾聲,愿每一位考生,在2018年會有一個好的開始。了解更多注會審計知識點,請登錄東奧會計在線!

  (本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,轉載請注明來自東奧會計在線)


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