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Part 1選擇題真題:第五章 內(nèi)部控制

來源:東奧會計(jì)在線責(zé)編:文玉玲2018-01-18 19:21:58


25. (1265345)以下哪一項(xiàng)陳述最貼切地描述了1977年頒布的美國《海外反腐敗法》在內(nèi)部控制方面的要求(  )。

A.通過賄賂境外官員來贏得或保住業(yè)務(wù)是非法行為

B.管理層必須制定一些制度來保證交易經(jīng)過授權(quán)

C.所有大額現(xiàn)金付款和收款都必須向美國財(cái)政部匯報

D.通過賄賂境外企業(yè)的高管或官員來贏得或保住業(yè)務(wù)是非法行為

【答案】B

【解析】FCPA


26.(1174368)下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)責(zé)任和權(quán)力的陳述,不正確的是(  ).

a.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)

b.確保審計(jì)報告簡明易懂是內(nèi)部審計(jì)人員的責(zé)任

c.不要求內(nèi)部審計(jì)人員對審計(jì)結(jié)果采取后續(xù)行動

d.內(nèi)部審計(jì)人員為企業(yè)服務(wù)

【答案】c

【解析】內(nèi)部設(shè)計(jì)職能部門的責(zé)任不僅僅是通過審計(jì)識別控制薄弱環(huán)節(jié),而且需要跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng),確保相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)得到處理。


27.(1174369)當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員在評估各利潤中心使用資源的效率時,下列哪種會計(jì)方法和管理技術(shù)帶來的好處最小(  )。

a.成本差異分析

b.彈性預(yù)算

c.作業(yè)管理法

d.聯(lián)合成本分?jǐn)?/span>

【答案】d

【解析】內(nèi)部審計(jì)人員通常查找賬戶余額中的重大差異或者非預(yù)期差異,并且做進(jìn)一步調(diào)查。成本差異分析法、彈性預(yù)算和作業(yè)管理法都能幫助內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行差異分析,除了聯(lián)合成本分?jǐn)?。?lián)合成本分?jǐn)倳r分?jǐn)偝杀局辆唧w產(chǎn)品的方法,不能進(jìn)行差異分析。


28. (1265360)內(nèi)部審計(jì)在組織中恰當(dāng)?shù)淖饔檬牵?  )。

A. 協(xié)助外部審計(jì)師,以此來降低審計(jì)費(fèi)用

B. 開展研究活動,以此來實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營

C. 董事會下設(shè)的調(diào)查機(jī)構(gòu)

D. 開展獨(dú)立客觀的取證與咨詢活動,以此來提升運(yùn)營的價值

【答案】D

【解析】內(nèi)部審計(jì)


29. (1265373)審計(jì)委員會可以包括以下所有人員,除了(   )。

A. 公司總裁

B. 董事會主席

C. 董事會成員,該董事?lián)碛幸患要?dú)立的公司且業(yè)務(wù)與本公司無相關(guān)

D. 當(dāng)?shù)厣虝闹飨?/span>

【答案】A

【解析】內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性


30.(1174370)如果某公司可能違反聯(lián)邦法和州法關(guān)于環(huán)境問題的條款,為查明是否存在這種情況,下列哪種審計(jì)形式最有用(  )。

a.經(jīng)營審計(jì)

b.合規(guī)審計(jì)

c.財(cái)務(wù)審計(jì)

d.管理審計(jì)

【答案】b

【解析】合規(guī)檢測的目的是確保經(jīng)營符合法律、法規(guī)和相關(guān)契約的要求,包括聯(lián)邦法和州法。

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