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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2024考季】下列有關內部控制審計的說法中,正確的有( ?。?。

A
內部控制審計是對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計
B
內部控制審計是對整個財務報表涵蓋期間的內部控制設計與運行的有效性進行審計
C
注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計
D
注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計兩部分

正確答案:

A  
C  

試題解析

選項B錯誤,內部控制審計,是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計。選項D錯誤,注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計,針對財務報告內部控制,注冊會計師對其有效性發(fā)表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。

本題關聯(lián)的知識點

  • 內部控制審計的概念和范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內部控制審計

    知識點頁碼

    2024年考試教材第498頁

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