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東奧題庫/美國注冊管理會計師題庫/題目

單項選擇題

【2020考季】內(nèi)部審計師協(xié)會把內(nèi)部審計定義為,一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。內(nèi)部審計師正在審查公司在其資本收購程序上的控制,以下與收購工廠設(shè)備有關(guān)的內(nèi)部會計控制弱點最符合的是( )。

A
得到需要設(shè)備部門的執(zhí)行和批準
B
折舊每年只審查一次
C
應立即向管理層報告設(shè)備支出與實際成本之間的差異
D
告知管理層的失敗和欺詐的可能性

正確答案:

A  

試題解析

內(nèi)部審計師在執(zhí)行審計工作時,必須是獨立和客觀的;如果內(nèi)審在審計設(shè)備部門前需要得到設(shè)備部門的批準就違反了內(nèi)部審計師獨立性和客觀性的要求,因此A選項是與收購工廠設(shè)備有關(guān)的內(nèi)部會計控制的弱點。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制故障和風險

    展開

    知識點出處

    第五章 內(nèi)部控制

    知識點頁碼

    財務(wù)規(guī)劃、績效與分析第427,432頁

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