久操免费在线,超碰97日韩,婷婷,福利导航,免费黄色网址在线观看,日本一二本线视频,刺激大片黄色加油站,欧亚日韩色视频,91九色尤,国产女人操逼视频亚洲

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2024考季】下列有關內部控制審計的說法中,正確的有( ?。?。

A
內部控制審計是對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計
B
內部控制審計是對整個財務報表涵蓋期間的內部控制設計與運行的有效性進行審計
C
注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計
D
注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計兩部分

正確答案:

A  
C  

試題解析

選項B錯誤,內部控制審計,是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計。選項D錯誤,注冊會計師執(zhí)行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計,針對財務報告內部控制,注冊會計師對其有效性發(fā)表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。

本題關聯(lián)的知識點

  • 內部控制審計的概念和范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內部控制審計

    知識點頁碼

    2024年考試教材第498頁

海量免費題庫 點擊進入

?
镇巴县| 兴隆县| 登封市| 繁昌县| 大丰市| 布拖县| 灌阳县| 许昌县| 婺源县| 建湖县| 古交市| 望都县| 宁城县| 嘉善县| 南康市| 汨罗市| 子洲县| 栾城县| 吴桥县| 富川| 抚顺县| 凉城县| 金寨县| 麻阳| 龙口市| 辽中县| 巧家县| 家居| 益阳市| 阜新市| 罗山县| 博湖县| 富蕴县| 焉耆| 平陆县| 蚌埠市| 蓝山县| 安龙县| 上思县| 安达市| 娱乐|