【2025考季】下列關(guān)于內(nèi)部控制審計的說法中,正確的是( ?。?。
正確答案:
選項A錯誤,注冊會計師應(yīng)當(dāng)針對每一相關(guān)認(rèn)定獲取控制有效性的審計證據(jù),以便對內(nèi)部控制整體的有效性發(fā)表意見,但沒有責(zé)任對單項控制的有效性發(fā)表意見;選項C錯誤,在整合審計中,控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)盡量與財務(wù)報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致;選項D錯誤,注冊會計師執(zhí)行的內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計。
選擇擬測試的控制
知識點出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計
知識點頁碼
2025年考試教材第507,508頁