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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】下列各項關(guān)于財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有( ?。?。

A
在內(nèi)部控制審計中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一相關(guān)認(rèn)定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù)
B
在內(nèi)部控制審計中,可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,無需在每一年度中測試內(nèi)部控制
C
在財務(wù)報表審計中,需要確定識別出的內(nèi)部控制缺陷單獨或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
D
在財務(wù)報表審計中,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)

正確答案:

A  
C  
D  

試題解析

選項B錯誤,在內(nèi)部控制審計中,不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計的區(qū)別

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第498,499頁

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