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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】下列關于內部控制審計的相關說法中,錯誤的有( ?。?。

A
在評價審計證據(jù)時,注冊會計師應當查閱本年度涉及內部控制的內部審計報告或類似報告,并評價這些報告中指出的控制缺陷
B
注冊會計師應當評價企業(yè)內部控制評價報告對相關法律法規(guī)規(guī)定的要素的列報是否完整和恰當,據(jù)此對內部控制的有效性形成意見
C
注冊會計師應當要求被審計單位提供書面聲明,承諾被審計單位沒有利用注冊會計師在內部控制審計和財務報表審計中實施的程序及其結果作為評價的基礎
D
如果被審計單位拒絕提供或以其他不當理由回避書面聲明,注冊會計師應當解除業(yè)務約定

正確答案:

B  
D  

試題解析

選項B錯誤,在對內部控制的有效性形成意見后,注冊會計師應當評價企業(yè)內部控制評價報告對相關法律法規(guī)規(guī)定的要素的列報是否完整和恰當;選項D錯誤,如果被審計單位拒絕提供或以其他不當理由回避書面聲明,注冊會計師應當將其視為審計范圍受到限制,解除業(yè)務約定或出具無法表示意見的內部控制審計報告。

本題關聯(lián)的知識點

  • 形成內部控制審計意見

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第545,546頁

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