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增值稅進(jìn)項稅額抵扣_2019年稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實務(wù)》每日一練

來源:東奧會計在線責(zé)編:李傲2019-09-30 09:29:44

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【多項選擇題】

某增值稅一般納稅人2019年5月開始對自用辦公樓進(jìn)行改擴(kuò)建,該辦公樓的原值為2000萬元,已計提累計折舊1500萬元。外購工程物資一批全部被領(lǐng)用,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額300萬元,結(jié)算建筑服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額30萬元,領(lǐng)用本企業(yè)以前外購的原材料一批,成本300萬元。則下列說法中正確的有(  )。

A.購入工程物資的進(jìn)項稅額當(dāng)期可以抵扣180萬元

B.結(jié)算建筑服務(wù)費(fèi)增值稅進(jìn)項稅額當(dāng)期可以全額抵扣

C.領(lǐng)用本企業(yè)外購原材料需作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出20.4萬元

D.此業(yè)務(wù)當(dāng)期實際可以抵扣的進(jìn)項稅額為330萬元

E.所有增值稅進(jìn)項稅額均不得抵扣

涉稅服務(wù)實務(wù)

【正確答案】BD

【答案解析】

工程物資的進(jìn)項稅額為300萬元可以一次性抵扣,選項A錯誤。結(jié)算建筑服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,增值稅進(jìn)項稅額可以全額抵扣,選項B正確。領(lǐng)用本企業(yè)原材料增值稅進(jìn)項稅額無須轉(zhuǎn)出,選項C錯誤。該業(yè)務(wù)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額=300+30=330(萬元),選項D正確,選項E錯誤。

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注:以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊

(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

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