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進項稅額轉(zhuǎn)出普通貨物和農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)別

分享: 2014-11-10 16:55:50東奧會計在線字體:

  [小編“娜寫年華”]東奧會計在線中級會計職稱頻道提供:本篇為2015年《經(jīng)濟法》答疑精選:進項稅額轉(zhuǎn)出普通貨物和農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)別。

  【原題】:簡答題

  甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,3月份因管理不善丟失一批以往購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進項稅),賬面成本為87萬元:

  正確答案:

  甲企業(yè)3月份就該批農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=87÷(1-13%)×13%=13(萬元)。

  【學(xué)員提問】

  賬面成本和賬面價值。這兩個怎么看一個是含稅價格一個是不含稅價呢?剛上一個例子中賬面價是不含稅的,這個例子中賬面成本就是含稅價了,有點不懂~

  【東奧老師回答】

  尊敬的學(xué)員,您好:

  您理解錯誤的,賬面成本和賬面價值都是不含稅的金額;

  本題處理也不是價稅分離的情形。由于是農(nóng)產(chǎn)品,本題比較特殊。

  農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售農(nóng)產(chǎn)品這一環(huán)節(jié),對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者來說,是免稅的,但是生產(chǎn)企業(yè)購進的時候,是可以自行計算抵扣進項稅的。

  農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的時候是免稅的,所以其開不了增值稅專用發(fā)票。由于國家是鼓勵企業(yè)收購農(nóng)產(chǎn)品的,才讓企業(yè)按照13%的扣除自行扣進項稅。

  所以企業(yè)購進的時候按照支付的價款的13%作為進項稅額;按照支付的價款的87%作為賬面成本,F(xiàn)在賬面成本只有87%,所以要還原成原來計算進項稅額的計稅依據(jù),所以要賬面成本/(1-13%)=計稅依據(jù),乘以13%就等于進項稅額了。

  會計處理:

  借:原材料8700(賬面成本)

    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1300

    貸:銀行存款10000(這個就是計稅依據(jù)也是支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的價款)

  如果一般的貨物(非初級農(nóng)產(chǎn)品)發(fā)生因管理不善造成的損失等,進項稅轉(zhuǎn)出的時候是賬面成本直接乘以適用的稅率。您了解一下。

  祝您學(xué)習(xí)愉快!

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責(zé)任編輯:娜寫年華

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