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征收率開錯,如何申報增值稅?

2023-10-25 13:40:20 來源:東奧會計在線

最近有人提出如下疑問:我是一家小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)工作人員,本月在開票時誤把1%征收率的發(fā)票錯開成3%的了。那么遇到這種情況該如何進(jìn)行正確的申報呢?是否會影響相關(guān)優(yōu)惠政策的享受呢?以下內(nèi)容將對這些疑問進(jìn)行一一解答。

征收率開錯,如何申報增值稅?

1

針對增值稅普通發(fā)票

納稅人在錯誤開具3%征收率的增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票后,建議需追回全部聯(lián)次并作廢,或按規(guī)定開具了相應(yīng)的紅字發(fā)票后重新開具1%正確征收率的普通發(fā)票。

納稅人在錯誤開具3%征收率的數(shù)電票后,可在電子稅務(wù)局開具相應(yīng)紅字發(fā)票后重新開具1%正確征收率的數(shù)電票。

(一)如果您月銷售額小于等于10萬元(或季銷售額小于等于30萬),您可以在申報時直接在相應(yīng)免稅銷售額欄次進(jìn)行填寫。免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)填寫在“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。

(二)如果您月銷售額大于10萬元(或季銷售額大于30萬),您可以通過填寫減征稅額來享受減按1%征收率優(yōu)惠。在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次填寫銷售額,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。

2

針對增值稅專用發(fā)票

(一)如果您3%錯誤征收率的增值稅專用紙質(zhì)發(fā)票全部聯(lián)次已追回后作廢或按規(guī)定開具了相應(yīng)的紅字專用發(fā)票后重新開具1%正確征收率的專用發(fā)票后,您可繼續(xù)享受增值稅減征政策。

如果您開具的是3%錯誤征收率的數(shù)電票,可在電子稅務(wù)局開具相應(yīng)紅字發(fā)票后,重新開具1%正確征收率的數(shù)電票后,您可繼續(xù)享受增值稅減征政策。

(二)如果您對3%錯誤征收率的增值稅專用發(fā)票未做任何處理,則需按照實際開具征收率進(jìn)行申報。

(本文來源:上海稅務(wù))

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打印 責(zé)任編輯:于春
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