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事務所審計工作流程

來源:東奧會計在線責編:柳2024-09-24 11:22:39

事務所審計工作流程

1.審計準備階段。根據(jù)項目審計計劃,對被審計單位的審計事項開展審前調(diào)查活動,制定審計工作方案,組成審計組,在實施審計三日前,向被審計單位送達審計通知書。

2.審計實施階段。審計人員通過審查會計憑證、會計賬簿、會計報表等方式進行審計,并取得審計證明材料。

3.審計報告階段。審計組對審計事項實施審計后,應當向審計機關提出審計報告。審計報告報送審計機關前,應當征求被審計單位的意見。被審計單位應當自接到審計報告之日起十日內(nèi),將其書面意見送交審計組或者審計機關;自接到審計報告十日內(nèi)未提出書面意見的,視同無異議。

4.審計處理階段。對審計事項作出評價,出具審計意見書;對違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為,需要依法給予處理、處罰的,在法定職權范圍內(nèi)作出審計決定或者向有關主管機關提出處理、處罰意見。審計機關應當自收到審計報告之日起三十日內(nèi),將審計意見書和審計決定送達被審計單位和有關單位。審計決定自送達之日起生效。被審計單位對地方審計機關作出的審計決定不服的,可申請復議。

事務所審計工作職責

根據(jù)對風險的評價,制定審計計劃;根據(jù)審計計劃,執(zhí)行控制測試(如必要)??刂茰y試涉及的資料及相關崗位包括但不限于財務部人員;根據(jù)控制測試的結果,制定/修訂實質(zhì)性測試的具體計劃;執(zhí)行具體的實質(zhì)性測試;完成現(xiàn)場審計,并就初步審計情況與公司的管理層、治理層進行溝通;完成審計報告草樣;內(nèi)部3級審核程序;向被審計單位發(fā)出審計報告征求意見稿;發(fā)出審計報告。

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