跨月紅沖發(fā)票怎么報(bào)稅
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跨月紅沖發(fā)票報(bào)稅:企業(yè)按照紅字沖減后的銷售額申報(bào)納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減,留下月再繼續(xù)沖減。本期辦理零申報(bào),并將情況報(bào)告給主管稅務(wù)局。
用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬沖減
借:應(yīng)收賬款等科目(紅字)
貸;主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
在用正確的一份藍(lán)字發(fā)票記賬聯(lián)做賬
借:應(yīng)收賬款等科目
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
關(guān)注東奧會(huì)計(jì)在線稅務(wù)師頻道,想了解更多可以看跨月紅字發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
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