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報銷發(fā)票有日期限制嗎?

報銷發(fā)票有日期限制嗎?

報銷發(fā)票有日期限制嗎?企業(yè)可以根據(jù)自身實際情況制定報銷發(fā)票的期限。 增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、

更新時間:2023-07-29 10:52:39 查看全文>>

  • 飛機票丟失該如何報銷托運費

    【問題】飛機票丟失該如何報銷托運費?

    乘坐國內(nèi)航班,在國內(nèi)電子客票出票的同時,以“航空運輸電子客票行程單”的票據(jù)替代傳統(tǒng)機票作為法定的機票報銷憑證。

    乘坐國際航班,國際機票代理會提供發(fā)票,以此來作為報銷憑證。

    一旦確認您的飛機票確實已經(jīng)丟失,可向航空公司申請補發(fā)機票。大多數(shù)航空公司做法是要求您支付一定的手續(xù)費來補發(fā)機票,這個費用的具體金額可能因航空公司而異。

    發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失時,建議及時聯(lián)系航空公司。以航空公司回復(fù)為準。

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  • 定額發(fā)票怎么報銷

    【問題】定額發(fā)票怎么報銷?

    定額發(fā)票按人民幣等值以元為單位,劃分為壹元、貳元、伍元、拾元、貳拾元、伍拾元、壹佰元,共7種面額,規(guī)格為175mm×70mm。有獎發(fā)票規(guī)格為213 mm×77 mm。定額發(fā)票聯(lián)次為并列二聯(lián),即存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián);有獎發(fā)票為并列三聯(lián),即存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、兌獎聯(lián)。通用定額發(fā)票的用紙和底紋由各省稅務(wù)機關(guān)確定。也稱通用定額發(fā)票,我們常說的手撕票,它不記名,金額固定,無開據(jù)日期,只需按消費金額撕下所需額度就可,商家在領(lǐng)用時必須在手撕定額發(fā)票上蓋好發(fā)票專用章。

    定額發(fā)票的使用對象限定于在稅控收款機和網(wǎng)上開具發(fā)票使用范圍外,開票量及開票金額較小,或者不適合使用機具開票的納稅人。各地可以根據(jù)本地實際情況,選擇是否設(shè)置定額發(fā)票。

    為生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的支出取得的發(fā)票是可以報銷、并在所得稅前扣除的。但是,企業(yè)如果在日常報銷中一次性收到了累計金額巨大的定額發(fā)票,財務(wù)人員需要根據(jù)業(yè)務(wù)情況以及發(fā)票驗證真?zhèn)蔚认嚓P(guān)信息仔細分析業(yè)務(wù)真實及合理性。

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  • 費用報銷單可以兩張一起合計嗎

    對于費用報銷單的填寫,稅法上沒有硬性的規(guī)定,主要還是看公司的財務(wù)管理制度是如何規(guī)定的,不過不同的費用類型建議分開填寫費用報銷單,不要合并在一起。如果是兩張一起合計,要在報銷單上編編號,比如1-1,1-2。

    費用報銷單屬于原始憑證,費用報銷單是配套記賬憑證使用的,是財務(wù)單據(jù)的一種。財務(wù)單據(jù)是對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生,在財務(wù)上反映為單據(jù)的書面依據(jù)。財務(wù)單據(jù)是根據(jù)公司財務(wù)部門制度要求來使用填寫,常用的財務(wù)單據(jù)有費用報銷單、支出憑單、借款單等。

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  • 發(fā)票報銷是什么意思

    【問題】發(fā)票報銷是什么意思?

    發(fā)票報銷是指是指業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后,按規(guī)定審批程序辦理的經(jīng)費結(jié)算活動。會計要嚴格按照行政事業(yè)單位各項經(jīng)費支出標準執(zhí)行,節(jié)約使用各項資金,提高經(jīng)費使用效率,對專項資金做到??顚S茫员U媳締挝桓黜椆ぷ髡_\轉(zhuǎn)。

    發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會計核算的原始依據(jù),也是審計機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了,不能證明款項是否收付。

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  • 發(fā)票報銷的基本要求是什么

    【問題】發(fā)票報銷的基本要求是什么?

    員工報銷費用時,都需要哪些人簽字呢?中等規(guī)模的企業(yè)簽字流程一般為部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)辦人、財務(wù)總監(jiān)、主管副總。如果企業(yè)規(guī)模較小、內(nèi)控缺失或沒有下發(fā)費用預(yù)算,一般還需總經(jīng)理簽字。

    費用報銷時,會計審核都要做什么呢?

    (1)發(fā)票的合規(guī)性,挑出假票、廢票。

    (2)報銷金額與發(fā)票金額是否一致。

    (3)權(quán)簽是否完整。

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  • 報銷發(fā)票怎么貼

    【問題】報銷發(fā)票怎么貼?

    貼發(fā)票的四大標準:四邊齊、表面平、無凹凸、書本型。

    貼發(fā)票前的準備工作:

    (1)確保桌面整潔,有足夠的空間進行發(fā)票整理;

    (2)準備好需要的貼票神器,比如:筆、便利貼、計算器、膠水(固體膠、雙面膠是不行的)、粘貼發(fā)票的附紙(如:報銷單、發(fā)票粘貼單、白紙);

    (3)提前算好個人發(fā)票的金額,并記錄備;

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  • 電子發(fā)票如何避免重復(fù)報銷

    電子發(fā)票如何避免重復(fù)報銷?

    電子發(fā)票如果想要避免重復(fù)報銷 只能是在excel表格中登記已報銷的發(fā)票號,在以后報銷的時候 都查詢一下發(fā)票號是否報銷過。另外,就是要求,比如當(dāng)月的費用必須當(dāng)月報銷。以后看到日期久遠的發(fā)票 比如3個月以上的發(fā)票就不能報銷了,通過制度來規(guī)范報銷的時間。

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  • 跨年發(fā)票報銷及賬務(wù)處理小攻略

    發(fā)票作為企業(yè)賬務(wù)處理的重要憑證,對其的管理及財務(wù)處理都有著嚴格的規(guī)定。財務(wù)工作繁多而復(fù)雜,很難做到毫無差錯。特別是在發(fā)票方面,由于其數(shù)量大所以很容易有所遺漏。那么,在會計實務(wù)中,如果出現(xiàn)跨年發(fā)票的情況,財務(wù)人該如何對其進行財務(wù)處理呢?

    一、跨年發(fā)票的三種情況

    1.由于發(fā)票被遺忘,導(dǎo)致未能及時入賬的發(fā)票;

    2.上一年度由于款項未能全額收到,雖上一年度開具但到今年才收到的發(fā)票;

    3.上一年度發(fā)生并支付但未及時開具發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù),且今年才收到對方開具的發(fā)票。

    【例1】

    A企業(yè)為B企業(yè)提供了2019年的廣告投放業(yè)務(wù),2019年末,A企業(yè)收到B企業(yè)支付的款項并開具了發(fā)票,但由于時至年末,A企業(yè)工作繁忙,在經(jīng)過B企業(yè)的同意后,于2020年1月才為B企業(yè)郵寄了發(fā)票。這種情況下,B企業(yè)收到的發(fā)票就屬于跨年發(fā)票。

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