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運(yùn)輸普通發(fā)票可以抵扣嗎?

運(yùn)輸普通發(fā)票可以抵扣嗎?

企業(yè)取得的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的普票,按發(fā)票上注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告

更新時(shí)間:2023-08-21 10:29:23 查看全文>>

  • 個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)普通發(fā)票要交什么稅

    【問(wèn)題】個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)普通發(fā)票要交什么稅?

    從代征范圍看,委托國(guó)稅機(jī)關(guān)代征的,由國(guó)稅機(jī)關(guān)按規(guī)定代征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、個(gè)人所得稅(有扣繳義務(wù)人的除外)以及跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)項(xiàng)目部的企業(yè)所得稅。有條件的地區(qū),還可代征資源稅、印花稅及其他非稅收入。

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  • 個(gè)人代開(kāi)家具普票的稅率

    【問(wèn)題】個(gè)人代開(kāi)家具普票的稅率?

    個(gè)人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票稅率為3%。個(gè)人、非企業(yè)性單位以及不經(jīng)常發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的企業(yè)作為小規(guī)模納稅人管理。對(duì)小規(guī)模納稅人實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,其進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣。小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的增值稅稅率均為3%。

    由于地方稅務(wù)局規(guī)則要求不同以當(dāng)?shù)匾鬄闇?zhǔn)。

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  • 增值稅普通發(fā)票的開(kāi)具要求

    【問(wèn)題】增值稅普通發(fā)票的開(kāi)具要求?

    (一)項(xiàng)目齊全,與實(shí)際交易相符;

    (二)字跡清楚,不得壓線、錯(cuò)格;

    (三)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章(注意:不是財(cái)務(wù)專用章);

    (四)按照增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間開(kāi)具。

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  • 增值稅普通發(fā)票信息不全可以嗎

    【問(wèn)題】增值稅普通發(fā)票信息不全可以嗎?

    不可以。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票開(kāi)具指南 單位和個(gè)人在開(kāi)具發(fā)票時(shí),必須做到按照號(hào)碼順序填開(kāi),填寫(xiě)項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次打印,內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章的規(guī)定,這樣的發(fā)票屬于不規(guī)范之列,是不能使用的。

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  • 增值稅普通發(fā)票含稅和不含稅的區(qū)別

    【問(wèn)題】增值稅普通發(fā)票含稅和不含稅的區(qū)別?

    含稅金額就是包括稅金,就是發(fā)票的金額、稅額合計(jì)。不含稅金額就是不含稅了。開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候含稅就是含稅,不含稅就按不含稅開(kāi)具。增值稅發(fā)票開(kāi)具出來(lái)的時(shí)候金額是不含稅的。

    含稅金額的計(jì)算公式=不含稅金額*增值稅稅率

    不含稅金額=含稅金額/(1+增值稅稅率)

    增值稅發(fā)票包含增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,他們的區(qū)別:

    (1)使用對(duì)象不同:增值稅專用票除住宿業(yè)、鑒證業(yè)外只能供增值稅一般納稅人領(lǐng)用,增值稅普通票可以是一般納稅人使用,也可以給小規(guī)模納稅人領(lǐng)用。

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  • 增值稅普通發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦

    【問(wèn)題】增值稅普通發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?

    1.當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)的增值稅普通發(fā)票,收回全部聯(lián)次后作廢重開(kāi);隔月發(fā)現(xiàn)普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò),開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)原發(fā)票后重開(kāi),不用到稅務(wù)局打申請(qǐng)報(bào)告;

    2.增值稅防偽稅控系統(tǒng)升級(jí)后如果開(kāi)具發(fā)票信息在發(fā)票保存后已經(jīng)上傳的,則只能開(kāi)紅字不能直接作廢。

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  • 全電發(fā)票的使用上有什么要求

    【問(wèn)題】全電發(fā)票的使用上有什么要求?

    為便利納稅人接收和使用全電發(fā)票,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行了相應(yīng)改造,新增了稅務(wù)數(shù)字賬戶功能和《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》(以下簡(jiǎn)稱“確認(rèn)單”)。

    (一)發(fā)票取得。全電發(fā)票開(kāi)具后,發(fā)票數(shù)據(jù)文件自動(dòng)發(fā)送至您的稅務(wù)數(shù)字賬戶,并支持查詢、下載、打印;您也可取得銷(xiāo)售方以電子郵件、二維碼等方式交付的全電發(fā)票。

    (二)勾選入賬。取得全電發(fā)票后,您可通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)、入賬歸檔,以及勾選情況、入賬狀態(tài)的查詢統(tǒng)計(jì)。

    (三)發(fā)票查驗(yàn)。您可通過(guò)全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái),查驗(yàn)全電發(fā)票信息。

    (四)紅字發(fā)票。當(dāng)開(kāi)票方需要開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),如您已將發(fā)票勾選確認(rèn)或入賬的,雙方均需對(duì)《確認(rèn)單》進(jìn)行確認(rèn);如您已將發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得開(kāi)票方開(kāi)具的紅字發(fā)票后,與《確認(rèn)單》一并作為記賬憑證。

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  • 全電發(fā)票的票樣有什么變化

    【問(wèn)題】全電發(fā)票的票樣有什么變化?

    全電發(fā)票將現(xiàn)行發(fā)票的“發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼”變?yōu)?0位發(fā)票號(hào)碼,并取消了校驗(yàn)碼、收款人、復(fù)核人、銷(xiāo)售方(章)、發(fā)票密碼區(qū)。

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