沖銷預(yù)收賬款會計分錄怎么做
精選回答

當(dāng)收到預(yù)收賬款時會計處理:
借:現(xiàn)金/銀行存款
貨:預(yù)收賬款---XXXX
當(dāng)發(fā)生預(yù)收賬款沖銷按實際應(yīng)沖銷額處理
借:預(yù)收賬款---XXXXX
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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