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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項怎么做賬

來源:東奧會計在線 責(zé)編:cyw 2020-02-18 14:23:23

精選回答

東奧中級會計職稱

2026-03-12 16:34:01

當(dāng)月進(jìn)項大于銷項怎么做賬

進(jìn)項大于銷項,不用單獨做分錄,只需要將多余的金額留底即可,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

具體的會計處理:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費—未交增值稅

 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

對于進(jìn)項稅額大于銷項稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨做分錄。

進(jìn)項稅額的定義

進(jìn)項稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。實行一般計稅方法的企業(yè)在進(jìn)行增值稅計算時,先按當(dāng)期銷售額和適用的稅率計算出銷項稅額,再以該銷項稅額對當(dāng)期購進(jìn)項目支付的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣,間接算出當(dāng)期的應(yīng)納稅額。

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