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新型冠狀病毒肺炎的疫情發(fā)展速度,已經超過了所有人的想象。想要打贏這場沒有硝煙的戰(zhàn)役,除了要依靠奮戰(zhàn)在一線的醫(yī)護人員,也離不開全國各行業(yè),各領域的協(xié)調配合。為了發(fā)揮資本市場在疫情防控中的作用,證監(jiān)會聯(lián)合中國人民銀行、財政部、銀保監(jiān)會、外匯局發(fā)布通知,指導審計實操與金融市場,一場嚴峻的“資本戰(zhàn)疫”即將打響!資本如何抗擊疫情?這兩者看似完全是不兼容的領域...
2020/02/03
存貨監(jiān)盤是指注冊會計師現(xiàn)場觀察被審計單位存貨的盤點,并對已盤點的存貨進行適當檢查,抽盤。在監(jiān)盤前,注冊會計師應根據被審計單位存貨特點,盤點制度和存貨內控有效性等情況,在評價被審計單位管理層制定的盤點程序基礎上,編制監(jiān)盤計劃并作出合理安排。那么在制定計劃時,需要考慮哪些因素呢?下面就隨小編來看看吧!一...
2019/10/31
審計是一項復雜的工作,專業(yè)性較強。對于一些初次接觸審計的小伙伴來說,或多或少都會對審計工作感到迷茫,不太清楚審計的每個環(huán)節(jié)都該做什么工作。上篇為大家介紹了基本流程的前兩項,本篇繼續(xù)為大家介紹剩余流程。一、識別和評估重大錯報風險風險識別和評估程序是注冊會計師為了了解被審計單位及其環(huán)境,以識別和評估財務...
2019/10/30
審計是一項復雜的工作,涉及的專業(yè)性較強。對于一些初次接觸審計的小伙伴來說,或多或少都會對審計工作感到迷茫,不太清楚審計的每個環(huán)節(jié)都該做什么工作。下面小編就來說說會計師事務所審計的基本流程。一、接受業(yè)務委托開展審計工作的第一步是接受客戶的業(yè)務委托,但事務所不是所有委托都必須承接,需要謹慎決策是否接受或...
2019/10/29
籌資與融資活動是導致企業(yè)資本及債務規(guī)模和構成發(fā)生變化的活動,包括吸收投資,發(fā)行股票,分配利潤,支付債權人的本金和利息以及融資租入資產所支付的現(xiàn)金。雖然在一般情況下,企業(yè)的這些業(yè)務不常發(fā)生,但其涉及的金額及其影響較大,很容易導致重大錯報風險,需要在審計過程中加以注意。下面小編就來說說籌資與融資循環(huán)常見...
2019/10/28
審計工作底稿是指審計人員對制定的審計計劃、實施的審計程序、獲取的相關審計證據,以及得出的審計結論作出的記錄。它形成于審計過程,也反映整個審計過程。那么在記錄審計過程時,應當注意哪些問題呢?下面就隨小編來看看吧!一、具體項目或事項的識別特征在底稿中記錄審計過程時,需要用識別特征來指出具體項目或事項。識...
2019/10/25
審計是對資料作出證據搜集及分析,以評估企業(yè)財務狀況,然后就資料及一般公認準則之間的相關程度作出結論及報告。由于審計工作本身性質較為復雜,很多時候需要進行職業(yè)判斷,因此在會計實務中,從事審計工作的人員需要具備一定的修養(yǎng)。一、專業(yè)勝任能力專業(yè)勝任能力是審計人員從事審計工作的前提。審計準則中明確指出,審計...
2019/10/24
企業(yè)的生產經營離不開貨幣資金,可以說貨幣資金是企業(yè)的血液。銀行存款作為企業(yè)重要的貨幣資金,審計人員在審計過程中需要設計相應的審計程序,測試被審計單位銀行存款內部控制制度的運行有效性。下面小編就來說說銀行存款的控制測試程序。一、銀行賬戶的開立、變更和注銷公司銀行賬戶的開立、變更和注銷必須要有嚴格的授權...
2019/10/23
內部控制缺陷是指某項控制的設計、執(zhí)行或運行不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務報表錯報,或者缺少用以及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務報表錯報的必要控制。無論在風險評估過程中,還是在審計工作的其他階段,審計人員都有可能識別出內部控制缺陷。針對值得關注的內部控制缺陷,審計人員需要與治理層進行溝通。一、哪些是值得關注的內...
2019/10/22
在財務報表審計中,審計意見是對財務報表是否已按照適用的會計準則編制,以及財務報表是否在所有重大方面的公允,反映了被審計者的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量發(fā)表的意見。審計意見具體可分為無保留意見和非無保留意見,下面小編就來說說各種審計意見的適用情形。一、無保留意見如果給審計意見按照“優(yōu)良差”進行評級,無...
2019/10/21
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