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內(nèi)部審計是什么

來源:東奧會計在線 責(zé)編:cyw 2020-04-20 14:22:00

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2026-03-11 20:10:13

內(nèi)部審計是什么

內(nèi)部審計是對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評價,以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源,是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。

內(nèi)部審計是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運(yùn)營。他通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理的有效性,幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

涉及承擔(dān)管理層職責(zé)的內(nèi)部審計服務(wù)主要包括:

制定內(nèi)部審計政策或內(nèi)部審計活動的戰(zhàn)略方針;

指導(dǎo)該客戶內(nèi)部審計員工的工作并對其負(fù)責(zé);

決定應(yīng)執(zhí)行來源于內(nèi)部審計活動的建議;

代表管理層向治理層報告內(nèi)部審計活動的結(jié)果;

執(zhí)行構(gòu)成內(nèi)部控制組成部分的程序;

負(fù)責(zé)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)內(nèi)部控制;

提供內(nèi)部審計外包服務(wù),包括全部內(nèi)部審計外包服務(wù)和重要內(nèi)部審計外包服務(wù),并且負(fù)責(zé)確定內(nèi)部審計工作的范圍。

想全面掌握內(nèi)部審計,了解更多相關(guān)內(nèi)容可查看企業(yè)內(nèi)部控制。

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